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公司召开审计工作小组会议

来源:湖南省第三工程有限公司 作者:潘茜 编辑:张瑜 2023-09-19 11:52:11
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近日,公司召开了2023年第二次审计工作小组会议。公司党委书记、董事长龚湘军,党委委员、纪委书记江貌,党委委员、总会计师任全出席会议,相关部门负责人及审计部全体人员参加。

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龚湘军从强化追责工作机制、深入落实整改等方面提出具体要求,就提升公司审计工作质量,提高整改和追责效能强调了三点意见:

一是完善追责体系,严肃追责问责。要深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,进一步增强审计的监管职能,要和纪检监察、商务成控及法务管理等相关部门联动,及时发现问题,预防风险,严格落实追责要求,规范开展追责问责工作,倒逼分公司、项目部管理人员提高规范意识,强化履职尽责,不断提升综合治理能力;

二是压实整改责任,构建长效机制。要将审计工作延伸到每个项目,要和项目周期联动,做到项目全覆盖,各二级单位要牵头认领相关问题,要注重审计工作的原则性、严肃性、时效性,重视项目审计成果,从严从实制定整改措施,举一反三,杜绝问题屡改屡犯,及时完善优化制度流程,从根源上堵塞漏洞;

三是坚持问题导向,提高监督效能。要严格落实审计报告中的审计建议,闭环管理各二级单位需整改的问题、及时上报涉及公司管理体系及制度层面的问题、及时向公司党委和纪委进行汇报并严肃处理发现的重大问题。要站在企业发展角度,坚持实事求是,及时挽回、降低经济损失,强化日常监督,防范化解经营风险,将监督成果转化为公司治理效能,助推公司高质量发展。

江貌表示,公司纪委将全力配合审计工作,将对审计报告中的披露事项及提出的问题,督促原责任单位进行整改。同时要求,各单位和项目部要对审计问题进行梳理,建立单独的审计披露及问题台账,反馈到相关部门进行流程、制度的修订,重大违规线索移交纪检部进行核查和处理。

任全表示,针对审计报告中提出的二级单位财务问题,财务管理部将在三季度财务分析会上进行通报,并将采取相关措施对违规情况进行强制性规范。

会议审核了审计部提交的《各二级单位2022年度效益情况审计报告》初稿和《审计管理建议书》,听取了各单位的反馈意见,进行了详细的讨论和分析,并对相关后续工作进行了安排和部署。

会议强调,内部审计工作是防止国有资产流失、提升公司整体管理水平的必要支撑。2023年,审计部面对新的形势和要求,要认真学习领会,准确把握内部审计定位,加大审计力度,强化审计监督,积极发挥公司利益捍卫者、国有资金守护者、权力运行“紧箍咒”作用,进一步当好公司财产“看门人”、经济安全“守护者”,为公司进一步优化治理结构、完善治理体系、强化干部能力充分发挥审计效能。

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作者:潘茜

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